长城网·冀云客户端讯(通讯员 李振玲)为全面落实省联社2024年审计工作会议关于“机制提审”行动中工作要求,进一步规范和加强审计成果运用,深化审计监督与其他监督贯通协同,近期,涞水农商银行印发了《审计监督工作联席会议实施办法》。
办法指出,监督工作联席会议旨在通过加强各业务条线间联系与沟通,相互学习借鉴经验,发挥各自监督优势形成“组合拳”,避免多头同质化重复检查,解决信息隔离和信息不对称问题,联合推进问题有效整改、重点顽疾的深度治理,构建“监督检查—发现问题—推动整改”的闭环链条,形成齐抓共管协调联动的工作合力,助力经营健康有序发展。办法中明确了审计部门主要承担联席会议的组织、筹备、整理会议纪要,督促业务条线部室落实联席会议议定事项。此外,办法还细化了监督工作联席会议的组织形式、议事内容、会议运行、监督与执行等内容。
该办法的实施加强了信息沟通、工作联通、成果融通,从制度上强化了内部审计工作,督促审计部门履职尽责,切实发挥内部审计基础性监督工作,推动形成更加顺畅、更加高效的大监督格局,织密了监督网络,有效打破“部门壁垒”和“信息孤岛”,推动审计成果运用,审计监督质效进一步彰显。