长城网讯(通讯员 李冬鹰)一直以来,张家口农商银行在规范内部审计管理、防范风险基础上,持续强化内审工作,更好地发挥内部审计在全行发展中的服务和保障作用。
该行以全行效益风险的中心任务为导向,以经营管理活动为中心,持续开展以内部控制和风险导向的管理审计,促进全行业务健康发展。2021年,该行内部审计抓住“制度执行年”的发展契机,认真做好管理审计和效益审计,发现经营管理活动中存在的漏洞和风险,提出改进建议,为管理层决策提供有价值的信息。
同时,该行将内部控制审计作为内部审计的一项重要控制内容,不断加强内部审计与合规管理的协作机制。审计部对内部控制审计中发现的薄弱环节提出的整改建议,及时反馈给内部控制部门,为内部控制部门完善内控提供参考依据。
在此基础上,该行还加强了对内部审计人员的培养,为内审人员创造多层次、多渠道、多形式的培训机会。加大内部审计人员考试、考核力度,增强内部审计人员的紧迫感,持续推动内审人员不断更新审计理念、拓展知识面,提高审计水平,实现不仅能发现问题,而且能解决问题的工作目标。