涞水农商银行“三举措”全面提升审计监督效能

来源: 长城网  
2024-11-25 11:42:01
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  长城网·冀云客户端讯(通讯员 于洋)今年以来,涞水农商银行紧紧围绕省联社和保定审计中心审计工作要求,立足审计监督职能职责,多措并举全力推动审计工作提质增效,以高质量审计监督成效促进风险管控水平全面提升。

  强内功,持续强化审计基础管理。一是对标监管要求和省联社、审计中心规定及中心工作,综合考虑本行实际,全面梳理内部审计制度并及时修正、完善,实事求是地解决制度不适应和失效的问题,与本行内控各方面制度相得益彰、相互作用,将内部审计制度优势转化为治理效能。截至目前,修订审计制度1项,新建审计制度3项。二是组织人员不断加强学习,进一步增强审计人员及审计后备库人员的制度意识,形成从内心深处敬畏制度,把自觉遵守制度、严格执行制度、坚决维护制度转化为思维方式和实际行动,大力培育斗争本领和专业能力,促使审计人员按照制度履行职责、开展工作。

  聚合力,不断提升审计监督质效。为深化审计监督与其他监督贯通协同,实现信息共享,织密监督网络,促进力量整合、程序契合、工作融合,形成强大的监督合力,于7月初制定并出台了《审计监督工作联席会议实施办法》。该办法的实施,加强了信息沟通、工作联通、成果融通,从制度上强化内部审计工作,督促审计部门履职尽责,切实发挥内部审计基础性监督工作,推动形成更加顺畅、更加高效的大监督格局,有效打破“部门壁垒”和“信息孤岛”,推动审计监督质效进一步彰显。

  健机制,强力推进审计问题整改。一是对照审计发现的问题,深挖问题根源,举一反三,进一步健全完善制度体系,堵塞制度漏洞,防范问题再度发生,对屡查屡犯、屡禁不止的问题部门网点,加大责任追究力度;对尚未完成整改的问题,深刻剖析原因,实施重点督办,促进审计整改真改实改,应改尽改。二是各部门及网点指定专门联络人员,抓好具体问题的整改落实,针对存在问题,进一步制定整改方案,细化整改措施,确定整改责任人,限定整改时限,并将整改情况纳入绩效工资、评先评优等考核,确保审计问题整改落到实处。截至2024年9月末,下发整改通知书27份,2024年开展审计项目发现问题整改率100%,累计问责10人次,减发绩效工资0.25万元,完善制度1项,纠正问题贷款0.5万元,审计整改质效显著提升。

关键词:涞水农商银行,审计,提质增效责任编辑:杜蓓